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火星上的帆布鞋
于2023-03-17 14:17 發布 ??400次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-17 14:27
你需要先把上月暫估的稅費分錄撤銷,然后根據這個月收到的發票重新做分錄。
火星上的帆布鞋 追問
好的,謝謝老師,那么如果我有其他問題該怎么辦?
999 解答
你可以把你的問題發送給我,我會盡快給你一個滿意的答案。
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上月沒有收到費用發票暫估了稅費 這個月收到了要怎么做分錄
答: 借管理費用貸其他應付款,當時分錄這么做的嗎?
答: 你需要先把上月暫估的稅費分錄撤銷,然后根據這個月收到的發票重新做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月由于發票沒有到預提了一批費,科目為 借,銷售費用/運輸費 貸,應付賬款/暫估付款 這個要發票到了該怎么樣做會計分錄,上個月暫估的怎么處理?
答: 借;應付賬款——暫估 貸;銷售費用/運輸費 做相反分錄沖銷
上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料發票300,還有200的還沒到,暫估和收到發票時應該如何做分錄
討論
請問上個月結轉成本暫估的,這個月收到發票了,應該怎么做分錄啊
老師請問在9月的費用沒有票 暫估到管理費用,11月才收到票,在11月份要怎么做會計分錄呢?
老師,1月收到了去年的暫估發票,1月又購買了一些商品,所以收到的發票是一張含去年暫估的,這個分錄要怎么做,有點暈了
999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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2023-03-17 14:27
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