老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


應交稅費(進和銷抵減后)需要交納的稅費怎么做分錄
答: 你好,要轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
應交稅費(進和銷抵減后)需要交納的稅費怎么做分錄
答: 應交稅費是指企業在報稅期間需要交納的稅費,具體分錄如下:
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問什么情況下會做這筆分錄借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內 銷產品應納稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)然后這個分錄的金額怎么確定,是當期應納稅額和應免、抵、退稅額之間的差額嗎?
答: 您好,免抵退稅額抵減 內銷產品應納稅額,則分錄是 借:應交稅費--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅)





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