

請問,單位1月份收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅,全進(jìn)其他收益了。現(xiàn)在想補(bǔ)提增值稅,計(jì)提做賬在4月份了,繳納這個增值稅在幾月份呢?現(xiàn)在4月份填報(bào)3月份的增值稅報(bào)表,可以把這筆增值稅一起填報(bào)繳納嗎?
答: 不可以,因?yàn)?月份的增值稅報(bào)表是按照帳務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)間計(jì)算的,你從1月份收到的個稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅,應(yīng)該在1月份就應(yīng)該提增值稅,繳納增值稅也是在1月份。
請問,單位1月份收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅,全進(jìn)其他收益了。現(xiàn)在想補(bǔ)提增值稅,計(jì)提做賬在4月份了,繳納這個增值稅在幾月份呢?現(xiàn)在4月份填報(bào)3月份的增值稅報(bào)表,可以把這筆增值稅一起填報(bào)繳納嗎?
答: ?你好;? ? 你調(diào)整下分錄 。 借其他收益貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 你是 季報(bào)還是月報(bào)的 ?? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2023年3月份的,實(shí)際異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅稅費(fèi)19340.37元(沒有經(jīng)公司賬戶繳,是同事在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了,過了兩個月才回來報(bào)銷的。且其中有9716.95元不是3月份所屬期的,是12月,1月,2月的)我只填了9623.42元(3月份當(dāng)月的)且增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表四的第三行的數(shù)據(jù)那里,我填了2.3.5欄,第4欄忘寫了。所以這9623.42元留到了下期(4月份)我現(xiàn)在是需要改3月份報(bào)表?還是在申請4月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在本期發(fā)生額那里直接加上3月份未填的那部分?
答: 需要改3月份報(bào)表 不能在四月加





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