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送心意

齊惠老師

職稱會計(jì)師

2023-03-13 14:08

不可以,應(yīng)該先將公戶提備用金辦理轉(zhuǎn)賬,將銀行存款轉(zhuǎn)入公戶,然后再辦理支票開出,將借管理費(fèi)用的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。

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不可以,應(yīng)該先將公戶提備用金辦理轉(zhuǎn)賬,將銀行存款轉(zhuǎn)入公戶,然后再辦理支票開出,將借管理費(fèi)用的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。
2023-03-13 14:08:00
你好,是可以這樣做的呢
2022-04-11 22:50:04
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時,應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因?yàn)殡娰M(fèi)是一項(xiàng)管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
學(xué)員您好,工資社保是要計(jì)提的,要不然你這樣很難查賬,走應(yīng)付職工薪酬科目就可以查到所有明細(xì)的,你這分錄沒錯,計(jì)提一下就行
2022-01-08 12:27:43
嚴(yán)格來說不可以的,社保需要計(jì)提 必須通過應(yīng)付職工薪酬
2022-05-05 20:47:41
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