請(qǐng)問(wèn)老師,我單位是新公司,最近開(kāi)有收入,多數(shù)都是先進(jìn)錢或者一部分預(yù)付款,有的是當(dāng)月進(jìn)錢當(dāng)月開(kāi)票,那我是都用預(yù)收賬款的科目好,還是當(dāng)月開(kāi)票的用應(yīng)收賬款核算

搞怪的啤酒
于2023-03-13 10:27 發(fā)布 ??430次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-13 10:36
針對(duì)新公司,如果是先進(jìn)錢或者一部分預(yù)付款,則應(yīng)該使用預(yù)收賬款進(jìn)行核算。因?yàn)槲覀円紤],未來(lái)在30天內(nèi)可能發(fā)生了多少貨物或應(yīng)收款,先讓客戶來(lái)支付。對(duì)于每月進(jìn)行開(kāi)票,則應(yīng)該用應(yīng)收賬款核算,因?yàn)榭蛻粼谫?gòu)買商品或服務(wù)后會(huì)付款,這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)該歸入應(yīng)收賬款中。例如:新公司出售一種商品給客戶,客戶知道商品的價(jià)格,現(xiàn)在客戶先給新公司支付這部分金額,新公司就將其歸入應(yīng)收賬款;待新公司把這部分商品發(fā)出,則可以開(kāi)具發(fā)票,可以將應(yīng)收賬款的金額減去,這樣客戶就可以通過(guò)這種方式實(shí)現(xiàn)付款。
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你好;? ?建議你走應(yīng)收賬款。 用一個(gè)科目就行了。 避免到時(shí)對(duì)賬不好處理的??
2022-04-11 18:18:53
針對(duì)新公司,如果是先進(jìn)錢或者一部分預(yù)付款,則應(yīng)該使用預(yù)收賬款進(jìn)行核算。因?yàn)槲覀円紤],未來(lái)在30天內(nèi)可能發(fā)生了多少貨物或應(yīng)收款,先讓客戶來(lái)支付。對(duì)于每月進(jìn)行開(kāi)票,則應(yīng)該用應(yīng)收賬款核算,因?yàn)榭蛻粼谫?gòu)買商品或服務(wù)后會(huì)付款,這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)該歸入應(yīng)收賬款中。例如:新公司出售一種商品給客戶,客戶知道商品的價(jià)格,現(xiàn)在客戶先給新公司支付這部分金額,新公司就將其歸入應(yīng)收賬款;待新公司把這部分商品發(fā)出,則可以開(kāi)具發(fā)票,可以將應(yīng)收賬款的金額減去,這樣客戶就可以通過(guò)這種方式實(shí)現(xiàn)付款。
2023-03-13 10:36:03
對(duì)的,不需要做的。
2020-03-23 15:55:15
你好,做到預(yù)收賬款里面的。
2021-09-17 11:09:46
老師:是的,你的想法是正確的。應(yīng)該把已收到但尚未開(kāi)票的貨款計(jì)入“預(yù)收賬款”科目,而不是“其他應(yīng)付款”科目,以便在當(dāng)前月份報(bào)稅時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算出增值稅。而把支付給供應(yīng)商的貨款但沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,也應(yīng)當(dāng)計(jì)入“預(yù)付賬款”科目,而不是“其他應(yīng)收款”科目,以便在當(dāng)前月份報(bào)稅時(shí)能夠準(zhǔn)確計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-03-17 09:33:49
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