你好,老師,我公司是小規模納稅人,去年買的房產,契稅和產權轉移數據印花稅都計入了稅金及附加,到今年一月份就給沖紅計入了固定資產原值,這個季度申報利潤表稅金及附加那里是負數,我應該怎么申報或者怎么調整呢? 那我應該怎么申報報表那里呢

孝順的麥片
于2023-03-10 18:28 發布 ??441次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-10 18:39
首先,您應該細致地分析去年的報表,列出去年的稅金及附加情況。其次,仔細研究今年買的房產,計算出今年的稅金及附加情況,并將該部分數據正確地歸入本季度的稅金及附加中。比如,如果去年的契稅計入到稅金及附加,今年沖紅計入固定資產原值,則稅金及附加要扣除去年的契稅數額,做相應調節。
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沒問題,首先你可以在稅金及附加這一欄中計入契稅和產權轉移印花稅的數額,并在固定資產原值這一欄中計入沖紅的相關數額。這樣,你就可以在申報利潤表時,正確確認稅金及附加的數額了。
2023-03-10 18:52:04
首先,您應該細致地分析去年的報表,列出去年的稅金及附加情況。其次,仔細研究今年買的房產,計算出今年的稅金及附加情況,并將該部分數據正確地歸入本季度的稅金及附加中。比如,如果去年的契稅計入到稅金及附加,今年沖紅計入固定資產原值,則稅金及附加要扣除去年的契稅數額,做相應調節。
2023-03-10 18:39:52
同學你好
按照實際的數據申報
2022-04-11 15:42:57
你好,可以不用調整的,
假如你要調整把之前的憑證沖回,然后做正確的分錄
2022-04-11 15:18:34
你好!先申報增值稅,然后是資產負債表和利潤表,印花稅最后就可以
2022-04-01 10:43:43
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