樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師好,我們是2022年1月新設(shè)立的加工制造企業(yè),一般納稅人,按期申報(bào)的其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào),按次申報(bào)的資金賬簿怎么申報(bào),稅款所屬期起止日期怎么填,我是第一次做申報(bào),請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)
答: 不用客氣,您提到的問題,我可以為您一一解答。按期申報(bào)的其他營(yíng)業(yè)賬簿,您可以根據(jù)具體情況分月匯總,并填寫到相應(yīng)的申報(bào)表中。按次申報(bào)的資金賬簿,您也可以按照具體情況分月匯總,并填寫到相應(yīng)的申報(bào)表中。稅款所屬期起止日期,一般按照月度進(jìn)行申報(bào),可以填寫每月的01號(hào)至月底的最后一天的日期。
資金賬簿印花稅按次申報(bào)是!一年申報(bào)一次還怎么申報(bào)的!我看原來的會(huì)計(jì)是一年申報(bào)一次
答: 你好,按次申報(bào)的,有發(fā)生就申報(bào),沒有發(fā)生的就不用管。比如你這個(gè)月收到了投資款,這個(gè)月就得申報(bào)繳納。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 印花稅按次申報(bào) 稅款所屬期填申報(bào)的日期還是填一個(gè)季度1.1-3.31日 ,(資金賬薄的印花稅)實(shí)收資本是分1和3月注入的,然后我這月按次繳,日期不知道怎么選
答: 印花稅按次申報(bào),填寫的日期應(yīng)該是該季度最后一天,即3月31日,該季度實(shí)收資本應(yīng)該是按照1月和3月兩個(gè)月注入的,所以應(yīng)該按次繳納,日期填寫最后一天即可。

良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級(jí)
★ 4.91 解題: 12779 個(gè)
您好,請(qǐng)問您是遇到了什么會(huì)計(jì)問題嗎?
請(qǐng)?jiān)谙路桨l(fā)送問題,我將為您做針對(duì)性解答。





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