

老師21年支付的費(fèi)用22年才取得發(fā)票,跨年了如何賬務(wù)處理?
答: 應(yīng)先將22年的發(fā)票及時(shí)開具,并將21年的費(fèi)用明細(xì)記入22年應(yīng)收賬款。
請(qǐng)問,21年的費(fèi)用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時(shí)按總金額入的,22年取得專票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在22年抵了,賬務(wù)處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 第一個(gè)是紅沖之前的,然后第二個(gè)是做發(fā)票的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我21暫估20萬,22年才取得發(fā)票15萬,該如何做賬
答: 首先,你需要對(duì)15萬的收入作出詳細(xì)的記錄,分析出來是哪些收入,然后在你的會(huì)計(jì)賬本里標(biāo)注出來。其次,你需要把支出發(fā)票也詳細(xì)記錄下來,以便有效跟進(jìn),這樣才能精準(zhǔn)算出你的實(shí)際納稅應(yīng)繳。





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