

老師,有個問題想咨詢一下,我公司1月份的時候開了一張免稅發票(實際不應該免稅),2月的時候又把這張發票紅沖,然后這月申報的時候增值稅主表免稅銷售額就有個負數,但是增值稅減免申報表(附表五)填報的時候會提示填寫的金額必須大于0,這種情況要怎么辦呀
答: 你好,去稅務局那邊申報的。
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
四季度我就一個紅字發票,沒有別的收入,我寫一個紅字發票分錄,再寫一個減免增值稅的分錄,最后再結轉損益
答: 你好是的是這么做。










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