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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-03-06 10:05

同學你好
賬套上一般是全一點

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:21

那比如2月的,賬套上的利潤是負數,包含一些費用,如當月工資的計提,實際還未發放,我對應兩個公戶的收支,怎么按費用和利潤的比例結算呢

樸老師 解答

2023-03-06 10:25

同學你好
按照實際的金額
不是有發票嗎

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:30

您指的費用發票嗎

樸老師 解答

2023-03-06 10:39

同學你好
對的
你不是有發票嗎

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:43

好的,您的意思 費用部分按照發票及兩個賬戶實際支出情況按四六比列結算, 不用管賬套中計提本月的,凈利潤負數就不管了,當月只結算AB公戶種實際支出的成本費用,我不知道我這樣理解對嗎

樸老師 解答

2023-03-06 10:44

同學你好
對的
是這個意思的

天使愛美麗 追問

2023-03-06 10:45

好的  謝謝老師 祝您工作順利

樸老師 解答

2023-03-06 10:49

同學你好
滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個和流水賬沒法一致
2023-03-07 12:18:54
同學你好 賬套上一般是全一點
2023-03-06 10:05:26
你好,可以的 可以按利潤分配處理
2022-09-26 21:24:23
你好,是的
2017-01-12 14:21:57
您好,這就是發工資的分錄不是分紅,要在12月計提,因為這是12月工資哦 以下是全部分錄,如果我們這次發的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發工資-個稅系統申報數據) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發放工資時 1、發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分%2B個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-03-10 13:33:58
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