老師,制造費用怎么分攤到產(chǎn)品上 問
生產(chǎn)工時比例法(最常用、推薦) 答
請問有燕越老師的財管錄播課嗎? 問
您好,這個課程問題,您需要咨詢一下咱們學堂的客服呢,他們主要負責這個 答
麻煩請小菲老師語音溝通 問
同學,你好 不好意思,小菲老師沒有語音溝通 答
2025年計提的工資薪金,需要在2026年5月31號之前發(fā) 問
你好,申報了才算的 答
老師,原電腦打不開了,個稅沒有備份,怎么在別的電腦 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答


老師您好!我看到一位會計結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,(借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金)這樣做對嗎,我迷糊了
答: 很高興為您解答!在結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄中,通常是借成本費用科目,貸應(yīng)付賬款科目,因為企業(yè)在一定的期間內(nèi)支付了一定的成本,但是沒有結(jié)賬,只是把成本轉(zhuǎn)移到應(yīng)付賬款科目上。比如,XXX公司在2018年7月20日支付了5000元的物料費,但沒有結(jié)清,那么就可以進行結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借物料費用5000元,貸應(yīng)付賬款5000元。
老師,你好,去年12月底我有個會計科目弄錯了,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售商品成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。結(jié)果我寫誤寫成了借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金。
答: 同學你好, 現(xiàn)在 借,庫存現(xiàn)金 貸,庫存商品;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,退回結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄可不可以這么做借:庫存商品182500 貸:主營業(yè)務(wù)成本182500 主營業(yè)務(wù)成本在借方紅字體現(xiàn)也對吧。
答: 你好,是銷售退回,需要沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎??





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