小菲老師好,剛剛問您的問題,是因為去年有筆貨款要 問
同學(xué)你好 這個是開紅字發(fā)票 答
A公司現(xiàn)在是新成立B公司的股東,A公司工商年報,在 問
同學(xué),你好 選擇“是”的 答
你好,我想問一下查社保繳費(fèi)基數(shù)在哪個網(wǎng)站看,因為 問
您好,在社保費(fèi)管理客戶端查,你們公司是哪個申報的,可以要他直接導(dǎo)明細(xì)表給你 答
老師你好,我想問一下,礦泉水加工企業(yè)看哪一類實操 問
同學(xué),你好 可以看加工企業(yè)的,制造業(yè)的實操 答
我想問下,子公司,用母公司的房子,水電也是母公司繳 問
同學(xué),你好 做一份房租合同,母公司出租房屋給子公司 答


21年的成本票老板一直沒有給過來,現(xiàn)在才給到票比21年報表估的成本要大一些,也有少量公賬付款入成本了的沒拿到票,這個匯算清繳的時候要怎么做,沒票的調(diào)增就行了好說,只是這比成本多出來的票應(yīng)該怎么做呢?
答: 在匯算清繳時,對21年的成本票老板的給到票比原定的成本要大,那可以通過調(diào)整企業(yè)的收入費(fèi)用,做出相應(yīng)的處理。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,如果企業(yè)收支中存在實收實付差異,可以以當(dāng)期實付實收差額為稅前扣除項目,以減少企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,從而減少稅負(fù)。同時,這些多出的票款可以作為應(yīng)付賬款登記,記入會計賬簿,并在完成銷售款的應(yīng)收賬款支付時逐條沖銷。 拓展知識:匯算清繳是企業(yè)所得稅的一種報稅方式,它是企業(yè)核算全年的應(yīng)納稅所得額,并按照相關(guān)法律法規(guī),在一次繳納中完成對當(dāng)期稅款的繳納。
會計小白,21年的成本報稅時暫估了,但是做賬時沒有做暫估成本的會計分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?
答: 你好 你們是銷售產(chǎn)品的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我去年申報財務(wù)報表時成本的時候多加了21538元主營成本,但是我沒做賬也沒票,到今年6月30日才給拿到票21538元,像這樣的我要怎么做賬才能沖掉 這筆費(fèi)用是去年的,也就是我虛報的費(fèi)用,現(xiàn)在我拿到票了我也不需要付款出去 那怎么弄沒有真實或者想要付出去錢,貸記銀行存款減少嗎?
答: 您去年稅務(wù)申報表 多加了一個成本 21538 但是其實您去年沒有做賬,相當(dāng)于稅務(wù)系統(tǒng)的報表和您的財務(wù)軟件報表不一樣的。





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