增值稅納稅申報表主表上,第25行期初未繳稅額多繳為負數-30000,本月產生銷項稅額1500元為什么應納稅額會顯示1500元。不應該抵銷的嗎?

知識唄
于2023-03-02 13:16 發布 ??714次瀏覽
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齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-02 13:27
增值稅納稅申報表的第25行期初未繳稅額為負數,表明有前期應繳稅額但未交,而本月產生的銷項稅額1500元,根據稅法規定,應當先補繳期初未交稅額,再繳納本月應繳稅額。因此,期初未繳稅額雖然為負數,但本月應納稅額仍為1500元。
拓展知識:稅收優惠是指政府采取的一種經濟政策,通過政府施行的一些實施規定,對納稅人減免稅收,或者用其他方式減少納稅人的稅收負擔。目的在于減輕企業稅收負擔,以求激勵企業投資。
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增值稅納稅申報表的第25行期初未繳稅額為負數,表明有前期應繳稅額但未交,而本月產生的銷項稅額1500元,根據稅法規定,應當先補繳期初未交稅額,再繳納本月應繳稅額。因此,期初未繳稅額雖然為負數,但本月應納稅額仍為1500元。
拓展知識:稅收優惠是指政府采取的一種經濟政策,通過政府施行的一些實施規定,對納稅人減免稅收,或者用其他方式減少納稅人的稅收負擔。目的在于減輕企業稅收負擔,以求激勵企業投資。
2023-03-02 13:27:35
你要將預繳數填入到申報表中的第28欄分期預繳稅額和第27欄。
2018-11-09 11:50:34
您好!這個是什么意思呢?
2023-01-07 18:36:54
25藍這里面它是根據上一個月的應補稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關系,它是自動的,不影響你交稅。
2022-12-02 18:45:23
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。
2018-06-12 10:21:46
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