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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-01 17:47

關(guān)于增值稅的分錄,當(dāng)月有銷項稅額,上個月有留抵進(jìn)項,分錄如下: 
 
(1)借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額(當(dāng)月) 
 
(2)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額(上月) 
 
(3)借:進(jìn)項稅額(上月) 
 
(4)貸:銷項稅額(上月) 
 
這里要注意的是,當(dāng)月有銷項稅額,上月有留抵進(jìn)項,分錄中的稅金額應(yīng)該是上月的稅額,而不是當(dāng)月的稅額,以免造成賬務(wù)混亂。 
 
舉個例子,假如當(dāng)月是7月,7月辦理銷項稅額1000元,6月辦理的留抵進(jìn)項稅額是800元,那么增值稅的分錄如下: 
 
(1)借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額(7月)800 
 
(2)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額(6月)1000 
 
(3)借:進(jìn)項稅額(6月)800 
 
(4)貸:銷項稅額(6月)1000 
 
此外,在增值稅的分錄處理過程中,盡量核實保證準(zhǔn)確性,不要出現(xiàn)稅額計算錯誤的情況。

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關(guān)于增值稅的分錄,當(dāng)月有銷項稅額,上個月有留抵進(jìn)項,分錄如下: (1)借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額(當(dāng)月) (2)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額(上月) (3)借:進(jìn)項稅額(上月) (4)貸:銷項稅額(上月) 這里要注意的是,當(dāng)月有銷項稅額,上月有留抵進(jìn)項,分錄中的稅金額應(yīng)該是上月的稅額,而不是當(dāng)月的稅額,以免造成賬務(wù)混亂。 舉個例子,假如當(dāng)月是7月,7月辦理銷項稅額1000元,6月辦理的留抵進(jìn)項稅額是800元,那么增值稅的分錄如下: (1)借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額(7月)800 (2)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額(6月)1000 (3)借:進(jìn)項稅額(6月)800 (4)貸:銷項稅額(6月)1000 此外,在增值稅的分錄處理過程中,盡量核實保證準(zhǔn)確性,不要出現(xiàn)稅額計算錯誤的情況。
2023-03-01 17:47:16
您好,平時增值稅怎么接線的
2022-03-25 04:31:36
你好? 做? 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?
2023-08-14 16:42:59
您好!這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-30 15:06:22
是的,您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
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