老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答


請問當(dāng)月有銷項稅額,但上個月有留抵進(jìn)項,這個月要怎么做關(guān)于增值稅的分錄?
答: 關(guān)于增值稅的分錄,當(dāng)月有銷項稅額,上個月有留抵進(jìn)項,分錄如下: (1)借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額(當(dāng)月) (2)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額(上月) (3)借:進(jìn)項稅額(上月) (4)貸:銷項稅額(上月) 這里要注意的是,當(dāng)月有銷項稅額,上月有留抵進(jìn)項,分錄中的稅金額應(yīng)該是上月的稅額,而不是當(dāng)月的稅額,以免造成賬務(wù)混亂。 舉個例子,假如當(dāng)月是7月,7月辦理銷項稅額1000元,6月辦理的留抵進(jìn)項稅額是800元,那么增值稅的分錄如下: (1)借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額(7月)800 (2)貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額(6月)1000 (3)借:進(jìn)項稅額(6月)800 (4)貸:銷項稅額(6月)1000 此外,在增值稅的分錄處理過程中,盡量核實保證準(zhǔn)確性,不要出現(xiàn)稅額計算錯誤的情況。
這個月銷項500,進(jìn)項200,上月還有留抵的稅額100,請問怎么做分錄
答: 您好,平時增值稅怎么接線的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,但是有留底,整個留底算下來進(jìn)項大于銷項,請問本月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?如何做分錄
答: 您好!這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn)





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