咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調(diào)期初未分配利潤,不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


老師,我們簽了一個租賃協(xié)議,我們提供監(jiān)測車輛跟人的服務,這種情況能開服務費嗎,稅率按多少稅收編碼應該選哪個。
答: 在這種情況下,是可以開具服務費的,服務費的稅率按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十條規(guī)定,服務費應該按相應稅收編碼繳納個人所得稅。所以,根據(jù)您提供的服務,可以根據(jù)“支付費用與報酬-其他應付費用-服務費”的稅收編碼支付個人所得稅。 例如,一家服務公司購買了一家物流公司提供的物流服務,按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十條的規(guī)定,服務費應當按照“支付費用與報酬-其他應付費用-服務費”的稅收編碼進行繳納,按照該稅收編碼對應的稅率計算應繳納的稅款。
我們公司經(jīng)營汽車租賃,還有一個約車服務,約車服務就是我們跟一個政府單位簽訂了合同,給他們提供車接車送服務!我們雇了一個車隊,司機帶車,政府部門用車,電話打來,直接派人過去接送服務!這種業(yè)務是屬于服務業(yè)務嗎?稅率是多少?
答: 您好!這個屬于交通運輸服務,稅率9%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務有幾種,1.買賣協(xié)議(關于辦公用品和公雜品)2.會務協(xié)議,也就是會議協(xié)議 3.關于汽車的業(yè)務咨詢服務協(xié)議,全部是簽訂的框架協(xié)議,期限1年,后面開回來的發(fā)票,就沒有再單獨附合同了我們跟開票方簽的是框架合同,沒有金額,只是有期限。在這個期限之內(nèi)我們開的發(fā)票就沒有再跟簽帶金額的合同了。這種情況,我們在什么情況下交印花稅?交稅依據(jù)是每一次的開票金額嗎?我們簽訂的有買賣合同,汽車服務協(xié)議,現(xiàn)代服務里的咨詢服務協(xié)議,還有會務費合同,這些我按什么比率來交印花稅?
答: ?你好1.? 這些計入購銷合同來報印花稅的 2.? ? ? 會議服務不繳納印花稅的? ? 3.? 汽車的 一般咨詢服務不繳納印花稅的 ;? 4. 沒有合同金額的。按照實際發(fā)生金額來報稅的??





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