貨物3月5日收到,發(fā)票3月29日收到,那么發(fā)票后面的原 問(wèn)
入庫(kù)單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因?yàn)橛行┬枰?yàn)收合格入庫(kù) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣 問(wèn)
您好,參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部加起來(lái)金額 和資產(chǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)存在差額,通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的 答
老師,顧客拿去年的小票來(lái)現(xiàn)要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這合理嗎? 問(wèn)
你好,備注如果寫(xiě)明白了就不能再開(kāi)具逾期了 答
老師,麻煩問(wèn)一下小區(qū)成立了業(yè)委會(huì),業(yè)委會(huì)去稅務(wù)登 問(wèn)
同學(xué),你好 業(yè)委會(huì)進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí),會(huì)計(jì)制度備案應(yīng)選擇《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》 答


老師,四月申報(bào)表開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)發(fā)票144485.78,同時(shí)又開(kāi)了一張紅字發(fā)票240000,報(bào)表上申報(bào)銷售額應(yīng)該填寫(xiě)是這兩張發(fā)票和的不含稅價(jià)-92732.25對(duì)么?那么算出來(lái)應(yīng)納稅額就是個(gè)負(fù)數(shù)-2781.97,加上本期開(kāi)的發(fā)票稅金4208.32,為什么最終退稅金額不是沖紅發(fā)票的稅額6990.29呢?
答: 應(yīng)該填寫(xiě)這兩張發(fā)票和的不含稅價(jià)-92732.25為正確,根據(jù)稅法規(guī)定,發(fā)生的收入和利潤(rùn),都要征稅,如果是虧損,就不征收稅款了。所以算出來(lái)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)-2781.97,加上本期開(kāi)的發(fā)票稅金4208.32,得出最終退稅金額1426.35,而不是沖紅發(fā)票的稅額6990.29。 拓展知識(shí):企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)收入和利潤(rùn)小于等于0的情況,此時(shí)企業(yè)應(yīng)付的稅款也是負(fù)數(shù),國(guó)家會(huì)對(duì)其提出補(bǔ)貼,以此來(lái)鼓勵(lì)企業(yè)的發(fā)展。
老師,上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票要怎么申報(bào)呢?我開(kāi)了紅字發(fā)票后又重開(kāi)了一張金額一樣的藍(lán)字發(fā)票,那我申報(bào)的時(shí)候是不是不用申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
答: 你好,你自己開(kāi)出去的話,應(yīng)該是填寫(xiě)銷售額,你的銷售額是零一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是外貿(mào)企業(yè),這個(gè)金額是對(duì)應(yīng)的兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額,一張2月勾選的,一張3月勾選的,因?yàn)樯陥?bào)退稅時(shí)名稱不一致需要重新開(kāi)發(fā)票,3月兩張發(fā)票都重新開(kāi)了紅字發(fā)票,供應(yīng)商也于3月給回新的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票一起寄給我們,四月我們上次重新開(kāi)具的發(fā)票又重新勾選認(rèn)證了,因?yàn)橄轮芤晃覀冃枰匦律陥?bào)退稅,今天財(cái)務(wù)申報(bào)三月稅的時(shí)候就出現(xiàn)表格這樣的進(jìn)項(xiàng)稅額,正常不是應(yīng)該一勝一負(fù)抵扣的嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 先正負(fù)抵減的





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