老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,來貨的時(shí)候我借的是借管理 問
同學(xué),你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費(fèi)用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師,貨運(yùn)公司,銷售開的運(yùn)費(fèi),對(duì)方公司給我們開進(jìn)來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


一批商品給乙公司;售價(jià)40000元,增值稅5200公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)200元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張西值為47000元,票面利率為6%,期限為6個(gè)月的商業(yè)匯票。求:做出以下時(shí)間的相關(guān)會(huì)計(jì)處理(1)10月30日銷售時(shí):(2)12月31日年末計(jì)息時(shí)3)次年4月30日到期對(duì)方付款時(shí),4)次年4月30日若對(duì)方無力付款時(shí)5)4月對(duì)方按到期值支付貨款時(shí)
答: 1借應(yīng)收票據(jù)47000 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6800 銀行存款200
10月30日公司銷售一批商品給乙公司,售價(jià)40000元,增值稅5200,公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)200元,商品已發(fā)出,收到乙公司承兌的一張面值為47000元,票面利率為6%,期限為6個(gè)月的商業(yè)匯票。假設(shè)只在年底計(jì)提利息。問一下會(huì)計(jì)處理
答: 借應(yīng)收票據(jù)45400 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200 銀行存款 200
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
從C公司購入 A 材料20000元,增值稅稅率為13%,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)800元,所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫,該批材料的計(jì)劃成本為18800元。(原材料采用計(jì)劃成本法)這個(gè)分錄怎么寫呢?
答: 您好 借:材料采購 20000%2B800=20800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.13=2600 貸:銀行存款 20800%2B2600=23400 借:原材料 18800 借:材料成本差異 20800-18800=2000 貸:材料采購20800
老師,這個(gè)怎么做分錄?購入A材料,貨款為 10 000 元,運(yùn)雜費(fèi)500元,增值稅稅額1345元,款項(xiàng)以銀行存款支付材料已驗(yàn)收入庫
購入甲材料,2000千克,單價(jià)十元,一共兩萬元增值稅2600元,貸款以銀行存款支付,同時(shí)以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)500元,增值稅45元,的會(huì)計(jì)分錄
甲公司以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅稅額為220元,款項(xiàng)尚未收到。會(huì)計(jì)處理/
.甲公司銷售給乙公司一批商品,貨款為30000元,增值稅為4800元,另外,該公司用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)為500元。貨已發(fā)出款未收到。







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暖暖老師 解答
2023-02-28 15:56
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2023-02-28 15:57
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2023-02-28 15:57