老師,為什么更正2025年第四季度所得稅申報(bào)表是顯 問
你好,按照提示的數(shù)據(jù)填寫的 答
老師你好 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月份的時(shí)候出口一批貨 問
貨物發(fā)出去了申報(bào)就可以 這種容易被查 答
什么是自然人業(yè)務(wù)?老師 問
自然人業(yè)務(wù) = 用個(gè)人身份證辦的稅務(wù)事(個(gè)稅、代開發(fā)票、社保、房產(chǎn)/車船稅等),不是公司名義 答
25年的時(shí)候收到投資收益3萬元(應(yīng)該是清算所得)25年 問
你好,正在回復(fù)題目 答
老師,2024年的租賃收入未給對方開具發(fā)票,那么現(xiàn)在 問
您好,現(xiàn)在開票,繳納增值稅當(dāng)然可以了 答


發(fā)票比貨先到了,怎么入賬
答: 1.首先要確認(rèn)貨物是否到貨,若貨物到貨,則可以先把發(fā)票入賬,入賬的流程包括: (1)核對發(fā)票的編號、發(fā)票日期、發(fā)票金額、供應(yīng)商名稱和發(fā)票內(nèi)容等是否與貨物對應(yīng); (2)錄入發(fā)票記錄到會(huì)計(jì)憑證上,根據(jù)發(fā)票種類,錄入相應(yīng)的科目,并記錄金額; (3)保存發(fā)票并歸檔。 拓展知識:在入賬前,會(huì)計(jì)人員還需要對發(fā)票的真?zhèn)芜M(jìn)行核實(shí),防止假發(fā)票,犯錯(cuò)發(fā)票被入賬而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失,此外還需要檢查發(fā)票的可抵扣性,確保只有合規(guī)的發(fā)票才能被抵扣,以做到公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性。
貨沒到發(fā)票先到了怎么記賬
答: 在記賬前應(yīng)先確認(rèn)貨物和發(fā)票的完整性,即確認(rèn)物料的訂單數(shù)量是否與發(fā)票報(bào)價(jià)的數(shù)量一致,交貨的數(shù)量是否與發(fā)票中相符,報(bào)價(jià)的品名、規(guī)格、價(jià)格是否與發(fā)票中一致,能否開具正確有效的發(fā)票等。如果貨物和發(fā)票完全一致,就可以按照發(fā)票實(shí)際金額進(jìn)行記賬,購買物料和發(fā)票金額需要在應(yīng)付賬款上分別記錄;如果貨物沒有到貨,但發(fā)票已經(jīng)收到,則可以記錄應(yīng)付賬款,但不可以記錄與發(fā)票金額相關(guān)的商品購買記錄。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購入原材料有些是貨先到,增值稅發(fā)票在之后一兩個(gè)月才能到,這個(gè)要怎么做賬?票到了要怎么做賬?
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估入賬 到票后:相同的金額做一筆分錄給沖回,借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估入賬(紅字) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
請問,錢先付出去了,貨和發(fā)票還沒到。貨和發(fā)票將在下個(gè)月一起到,我想這個(gè)月先暫估入庫,這筆分錄怎么做?
我們公司收到的進(jìn)貨發(fā)票比較多,但是開出去的發(fā)票比較少,那我們是不是可以這些收入的發(fā)票先不要做賬,等庫存去得差不多了再把這些進(jìn)貨的發(fā)票做賬
老師,貨款已經(jīng)支付了,貨款的專票已經(jīng)收到了,發(fā)票比實(shí)際多開了5元,這樣的話,怎么入賬呢





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