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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2023-02-15 11:39

同學(xué)
你好,
、可以作為預(yù)付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預(yù)付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項,未收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款2待收到發(fā)票后,沖銷預(yù)付款,并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)款項費(fèi)用:(1)若該款項屬于企業(yè)日常活動相關(guān),如勞務(wù)費(fèi)可計入管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:預(yù)付賬款二、如果確定收不到發(fā)票借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)-未開票貸:銀行存款

undefined 追問

2023-02-15 12:13

老師,這個預(yù)付款是前年的事情,他們死活不開票,這個是不是只能做:
借:應(yīng)付賬款--未開票
貸:預(yù)付賬款
這樣嗎?
那這樣會不會影響匯算請教納稅調(diào)增呀?

星河老師 解答

2023-02-15 13:43

同學(xué),
你好,
借:應(yīng)付賬款--未開票
貸:預(yù)付賬款
這個是可以的。預(yù)付了款項,賣了貨物嗎? 如果賣了貨物,這個即時未開票,也要納稅調(diào)整的。

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同學(xué) 你好, 、可以作為預(yù)付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預(yù)付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項,未收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款2待收到發(fā)票后,沖銷預(yù)付款,并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)款項費(fèi)用:(1)若該款項屬于企業(yè)日常活動相關(guān),如勞務(wù)費(fèi)可計入管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:預(yù)付賬款二、如果確定收不到發(fā)票借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)-未開票貸:銀行存款
2023-02-15 11:39:23
這種情況一般需要做預(yù)提或暫估處理。先確認(rèn)應(yīng)付金額,然后借記相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目,貸記預(yù)提費(fèi)用或預(yù)付賬款。待收到發(fā)票時,再沖回預(yù)提或暫估,按實際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結(jié)合公司會計政策和稅法規(guī)定。
2024-09-19 09:12:28
你好!你收到貨了,就按送貨單先入賬。匯算請教調(diào)增
2024-07-16 16:08:17
您好,為什么發(fā)票收不回來呢,理由是什么?
2020-01-10 08:37:27
您好,那您就做資產(chǎn)損失做稅前扣除,
2023-10-13 13:08:22
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