

請(qǐng)問老師,一家適用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率的企業(yè),開票員錯(cuò)開了13%的專用發(fā)票,跨月后發(fā)現(xiàn)的,開票紅沖后,13%的稅額可以退回嗎?
答: 你好,一般納稅人一般不退稅的,他留著以后可以抵扣。
老師你好,請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)征,在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當(dāng)月稅款按照錯(cuò)誤繳納的,24年1月份 收回錯(cuò)誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負(fù)數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報(bào)?
答: 表一13%填寫負(fù)數(shù),然后3%填寫正數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師簡(jiǎn)易征收備案之前開的需要作廢的專票13點(diǎn),跨月可以紅沖嗎,以后都開三點(diǎn)普票了
答: 你好,可以的,對(duì)方如果沒有認(rèn)證的話,你們待會(huì)開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。




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2023-02-13 12:37
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