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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-08 14:27

同學你好
盤點實際的數(shù)據(jù)然后做待處理財產(chǎn)損溢

英勇的面包 追問

2023-02-08 14:34

主要是應收款和其他應收款,各種明細科目,都有余額,不知道咋記的。這怎么調整啊,而且代理撂挑子了,找不到人核對

樸老師 解答

2023-02-08 14:39

那你就按照實際的來調整
實際和賬上的差額做營業(yè)外

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相關問題討論
同學你好 盤點實際的數(shù)據(jù)然后做待處理財產(chǎn)損溢
2023-02-08 14:27:06
你好,先把差異全都調整到一個科目,如其他應付款-調整中,看一下,差異有多大,然后再決定怎么處理!
2018-10-20 07:57:28
您好!你接著人家的做就好了。明細賬的余額就是期初數(shù)了。
2018-05-25 15:07:02
除非你更正上年12月的資產(chǎn)負債表年末數(shù),同時更正25年年初數(shù)
2025-04-08 16:58:51
你好,是的,接著代理記賬的科目余額正常做就行
2022-03-04 09:25:24
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