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VIVIFan
于2017-09-15 16:07 發布 ??799次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-15 16:08
借;應付股利 貸;銀行存款等科目 做分錄支付了
VIVIFan 追問
2017-09-15 16:09
這樣我在應付利潤的這個科目就是負數的
鄒老師 解答
2017-09-15 16:11
你好,你建賬需要把應付股利貸方余額錄入期初數的
2017-09-15 16:48
在清算的時候有盈利,但是還有一筆應付款還沒付的,這個實收資本要按哪一個數字算,公司內賬,公司總的資金按200萬算
2017-09-15 16:49
你好,實收資本按股東實際投入的金額計算
2017-09-15 16:52
@鄒老師:他們是按清算后減去原先投入的資金,剩下的就是盈利的,然后分紅,再按比例把盈利的放在里面做投資,增加到200萬的資金,這樣可以怎么算,但是實際不到200萬元
2017-09-15 16:53
你好,不到200萬,按實際轉入的金額計入實收資本就是了
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在建賬之前有一筆應付的股利,是之前清算的時候有的盈利,現在要建賬改怎么做賬這筆應付利潤的分錄
答: 借;應付股利 貸;銀行存款等科目 做分錄支付了
建賬前,利潤36萬沒入。建賬后怎么入賬呢?分錄如何做?
答: 你好;? 這個意思 利潤沒有錄入期初嗎? 那你 試算期初平衡了嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
會計分錄:將所有利潤分配明細賬除未分配利潤外,全部清零
答: 你好,這個清零的原因是什么的
小規模企業,2019年匯算清繳后該怎么做賬務處理,稅務上的未分配利潤與我賬上的未分配利潤不一致
討論
暫估的費用匯算清繳前票未到調增了費用,調賬分錄是借 應付賬款貸 利潤分配嗎
去年記錄錯誤,庫存商品多記錄了5萬:借庫存商品5萬 貸應付賬款5萬今年做了沖銷分錄 借應付賬款5萬 貸利潤分配未分配利潤5萬請問沖銷的這個在做匯算清繳的時候應該怎么填寫
有位合作商從我們公司拿了一批貨,我們是以成本的價格出給這位合作商,并且簽訂合同約定到時以銷售利潤分成,然后合作商支付我們50萬的成本貨款。但是貨款入賬,貨物已發到合作商倉庫半年之后,合作商以不符合要求為由要求退貨并退還貨款,我們老板不答應,但同意如果別的客戶需要貨物時可以優先從合作商那里出貨,到時再以利潤分成?,F在的情況是,我半年前把該合作商50萬的以預付款的賬目做賬,那批貨我們公司與該合作商都有銷售,哪邊銷售出去哪邊收款,對于這批貨的銷售款我該如何做分錄?
匯算清繳的利潤總額是做過納稅調整之后的利潤總額,只要有調整就不會和利潤表一致的。但這種情況不用去改利潤表,匯算清繳調表不調賬,調的匯算清繳的利潤總額和利潤表不一致怎么辦是匯算清繳所得稅表,匯算清繳調是按稅法規定,會計做賬按會計準則來處理,這就是稅會差異。 那請問下股分紅按哪個利潤呢???
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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VIVIFan 追問
2017-09-15 16:09
鄒老師 解答
2017-09-15 16:11
VIVIFan 追問
2017-09-15 16:48
鄒老師 解答
2017-09-15 16:49
VIVIFan 追問
2017-09-15 16:52
鄒老師 解答
2017-09-15 16:53