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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-15 16:15

你好,比如購(gòu)進(jìn)用于職工福利,業(yè)務(wù)招待的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣
比如 業(yè)務(wù)招待
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目 

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 16:17

老師,您的意思是不能抵扣了,就不用價(jià)稅分離,直接價(jià)稅合計(jì)做分錄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2023-01-15 16:17

你好,是的,是這樣的

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 16:20

老師,那抵扣聯(lián)是放在哪里保險(xiǎn),是放其他能抵扣的抵扣聯(lián)一起還是也和記賬聯(lián)一起附在憑證后面

鄒老師 解答

2023-01-15 16:21

你好,這種發(fā)票的抵扣聯(lián),可以不用管了 

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 16:23

老師,扔掉嗎?可不可以和記賬聯(lián)一起附在憑證里呢

鄒老師 解答

2023-01-15 16:24

你好,這種發(fā)票的抵扣聯(lián),可以不用管了 
可以和記賬聯(lián)一起附在憑證里

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 16:26

老師,我們公司有給項(xiàng)目工地上請(qǐng)的組長(zhǎng)里的工人每人買(mǎi)100元保險(xiǎn)的那種,這些工人不是我公司的員工,這種專票能抵扣嗎,算不算員工福利啊

鄒老師 解答

2023-01-15 16:27

你好,工人不是我公司的員工,那肯定不是員工福利啊。
如果是一般納稅人,取得了保險(xiǎn)費(fèi)專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 16:31

老師,我們是這些工人的班組長(zhǎng)簽的合同,也是和這個(gè)班組長(zhǎng)結(jié)算工程款,但公司為了安全,就給工地上的工人每人都買(mǎi)了100元的保險(xiǎn)。之前有老師講不能抵扣,說(shuō)每人都有份的是員工福利費(fèi),不能抵扣

鄒老師 解答

2023-01-15 16:32

你好,工人不是我公司的員工,那肯定不是員工福利

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 16:32

老師,那應(yīng)該怎么入賬

鄒老師 解答

2023-01-15 16:34

你好,如果是一般納稅人,取得了保險(xiǎn)費(fèi)專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 

借:管理費(fèi)用  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:銀行存款 

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 20:26

老師,像這種保險(xiǎn)費(fèi)用二級(jí)科目放在哪里比較合適

鄒老師 解答

2023-01-15 20:27

你好,二級(jí)科目就是:管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 20:31

老師,您說(shuō)這種保險(xiǎn)費(fèi)不屬于福利費(fèi),那什么 一般什么樣的為福利費(fèi)呀

鄒老師 解答

2023-01-15 20:36

你好,就是一般的保險(xiǎn)費(fèi),談不上是福利費(fèi)

微信用戶 追問(wèn)

2023-01-15 21:00

老師,您跟我講的這個(gè)我明白了,就是以后是否為福利費(fèi)我應(yīng)該怎么區(qū)分呢

鄒老師 解答

2023-01-15 21:01

你好,就是一般的保險(xiǎn)費(fèi),談不上是福利費(fèi)
這個(gè)根本不是福利費(fèi),根本不需要區(qū)分啊 

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這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
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你好,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開(kāi)票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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