老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


老師,現(xiàn)在不是小企業(yè)增值稅免稅嗎?申報(bào)增值稅時(shí) 填哪一欄申報(bào)?我們公司這個(gè)季度開了100萬。增值稅都是免稅的
答: 在第12欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列和第三列填寫100,最后一列填寫100乘以3%。
老師,第三季度申報(bào)增值稅免稅收入多申報(bào)了10萬的無票收入,第四季度把票開了,還要再申報(bào)一遍,年累計(jì)金額就多了十萬,我該怎么操作呢
答: 你好;? ? ?去修改3季度申報(bào)表 ;在去報(bào)4季度的??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人,申報(bào)第二季度增值稅的時(shí)候,季度小于30萬,增值稅免稅,直接點(diǎn)提交提示這個(gè),還需要寫減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
答: 您好,小于30萬,直接點(diǎn)擊提交,不寫這個(gè)
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,滿足免征增值稅條件,增值稅已全部減免,銀行未扣款,如何做會(huì)計(jì)分錄!
老師 小規(guī)模季度不足30萬 普票免征增值稅,申報(bào)時(shí) 減免稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎
個(gè)體戶申報(bào)上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報(bào)表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價(jià)稅合計(jì)2395820
老師 請(qǐng)問最新的小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅得政策文件是幾號(hào)?申報(bào)增值稅填報(bào)減免申報(bào)表的免稅那項(xiàng)找不到
老師,小規(guī)模納稅人每季度不超30萬就免繳增值稅,免得那部分是不是記入營業(yè)外收入?填季度所得稅申報(bào)表時(shí)收入總額包括免繳的增值稅嗎?我們是核定征收









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



亞亞 追問
2023-01-12 10:44
meizi老師 解答
2023-01-12 10:47
亞亞 追問
2023-01-12 10:48
meizi老師 解答
2023-01-12 10:52