老師,我前面月份多計提了公積金。當(dāng)時是借:管理費用-公積金 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金,然后這個月我發(fā)現(xiàn)想把它沖回來,我怎么操作弄分錄 我是這么操作嗎

英勇的面包
于2023-01-11 09:46 發(fā)布 ??714次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-01-11 09:46
同學(xué)你好
直接沖減就可以了
相關(guān)問題討論
你好,您這個是計提嗎
2023-08-02 10:32:46
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)?
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?
應(yīng)付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時?
借:應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)?
其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅?
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?
4.上交社保公積金?
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
-????? 公積金(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
-????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現(xiàn)金?
5.上交個人所得稅?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅?
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,找應(yīng)付職工薪酬的所有會計分錄,看看對方科目是什么
2022-01-23 21:10:06
你好 必須要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的
2019-11-16 09:48:54
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