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送心意

立峰老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-23 21:11

同學(xué)你好
借:銀行存款5.65
    貸:主營業(yè)務(wù)收入5
            應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.65

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同學(xué)你好 借:銀行存款5.65 貸:主營業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.65
2022-12-23 21:11:25
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
同學(xué)您好 這是銷項(xiàng)稅額
2022-05-02 16:10:55
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