、老師我有個問題請教下 比如,有別人掛 我們,他們提供成本票,有造工資的,工資平時每月發放了,但要抵成本,。在賬上怎么做呀,怎么抵呀 計提工資時和發放時都正常走賬了,沒過這個事業部的賬,也不欠工資,結算費用時,就會少給一部分成本票,用工資來抵,那我結算出去的錢就會大于他給的成本票金額,賬就不平 前提是他們的工資,是每月提前打來,我們代走賬

Q
于2022-12-19 15:22 發布 ??998次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-12-19 15:35
同學,工資發放一般記入管理費用——工資
如果你們做成本可以記入主營業務成本
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同學,工資發放一般記入管理費用——工資
如果你們做成本可以記入主營業務成本
2022-12-19 15:35:40
那你得看一下你們單位是不是服務行業對應的那一部分成本屬于工資。
2022-02-25 11:06:44
你好 是的 發你分錄 看一下就明白了
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-12-25 16:17:13
你好,本月計提本月的工資。
具體的依據是工資表。
體現你當月的工資金額,
不可以的,需要計提
必須通過應付職工薪酬。
2022-02-09 11:58:20
你好,如果多計提了,就沖銷多計提
如果少計提了,就補計提
2020-06-17 20:03:44
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