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送心意

夕夕老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-14 14:31

同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等哦

夕夕老師 解答

2022-12-14 14:45

8640*2/5=3456
(8640-3456)*2/5=2073.6
(8000-3456-2073.6)*2/5=988.16
3456+2073.6+988.16=6517.76
借固定資產(chǎn)清理8640-6517.76=2122.24
累計(jì)折舊6517.76
貸固定資產(chǎn)8640


借銀行存款1000
營業(yè)外支出1122.24
貸固定資產(chǎn)清理8640-6517.76=2122.24


同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦

愛聽歌的帥哥 追問

2022-12-14 14:58

不是應(yīng)該:
2015:(8640-3456-2073.6)??2/5=1244.16
賬面3110.4-1244.16=1866.24
借:銀行存款1000
貸:固定資產(chǎn)清理1000

借:固定資產(chǎn)清理1000
        累計(jì)折舊6773.76(3456+2073.6+1244.16)
        資產(chǎn)處置損益866.24
貸:固定資產(chǎn)8640
這樣呢?

愛聽歌的帥哥 追問

2022-12-14 16:12

懂了謝謝老師

夕夕老師 解答

2022-12-14 16:35

這不是處置,不能計(jì)入資產(chǎn)處置損益

上傳圖片 ?
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同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等哦
2022-12-14 14:31:29
你好,同學(xué),請(qǐng)稍等, 我寫好了拍照發(fā)給你
2023-12-24 14:45:39
您好,付款人和收款人是同一個(gè)公司?業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是?
2022-12-08 11:13:07
一、購買時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2022-02-13 16:26:22
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-24 10:46:44
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