您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


我12月收到員工報銷的 航空運輸電子客票行程單,做賬 :借:管理費用-差旅費1114.22 應交稅金-應交進項95.78 貸:現金1210 這樣對嗎? 那我報稅的要怎么報?
答: 在附表2里填8B和第10行
老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 借其他應付款10300, 借管理費用-9115, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出1185
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月的稅我已經算好3月3號交了,3月4號收到稅盤的費用票,我二月的賬是不是做借管理費用辦公費貸銀存,等我3月拿來抵扣的時候做借應交稅金進項,借管理負數
答: 同學你好 對的 這樣做就可以的








粵公網安備 44030502000945號



石竹 追問
2022-12-13 11:14
家權老師 解答
2022-12-13 11:15
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2022-12-13 11:18
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2022-12-13 11:22
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2022-12-13 11:23