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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-23 17:51

你好,有留底會出現負數余額的,你看下你符合退稅的要求嗎?如果符合的話可以啊。

靜靜 追問

2022-11-23 17:53

老師,幫忙看看,3月份的帳我沒有經手,現在每次申報數據跟系統自動結轉的數據總是對不上?

郭老師 解答

2022-11-23 17:54

那你每個月進項銷項核對一下的賬上和你的申報表里面。

靜靜 追問

2022-11-23 17:55

可是,現在要怎么調,可以不退稅嗎,賬務可以調整嗎

郭老師 解答

2022-11-23 17:56

那你現在先對上可以吧,最后你看一下是不是有劉蝶,你現在看一下你的主表上期留底里面是不是有留底。

郭老師 解答

2022-11-23 17:56

有的話做一部分無票收入以后開了發票再紅沖。

靜靜 追問

2022-11-23 17:59

系統里查看3月份的申報表嗎

郭老師 解答

2022-11-23 18:00

可以的,你從幾月份不一致,你可以從當月開始查。

靜靜 追問

2022-11-24 11:11

好的,老師,請問系統哪里看是不是留底?

郭老師 解答

2022-11-24 11:15

增值稅報表上一個月的你能找到嗎?如果能找到的話,主表里面有一個期末留底

郭老師 解答

2022-11-24 11:15

你找不到的話,在電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有歷史申報查詢及打印。

靜靜 追問

2022-11-24 15:48

老師好,我現在回到電腦前了,3月份的申報主表,你幫忙看下,好像沒有期末留底

郭老師 解答

2022-11-24 15:49

你好這個是沒有留底的。

靜靜 追問

2022-11-24 16:12

那出現的負數-183.99,怎么開的呢,老師,需要如何處理或調整

靜靜 追問

2022-11-24 16:14

負數怎么來的呢,老師請問我接下來怎么處理,求指教

郭老師 解答

2022-11-24 16:21

回去看一下二月份的賬上的銷項進項和你申報的數據是不是一樣?

靜靜 追問

2022-11-24 16:58

好的,2022.1.2.3月增值稅都是0申報,之前2021.11有申報

郭老師 解答

2022-11-24 16:59

賬上零申報的時候,你賬上有做銷項和進項嗎?是不是沒有認證的發票,他也做到應交稅費,應交增值稅進項里面了?

靜靜 追問

2022-11-24 16:59

說錯了,3月有數據,沒有留底退稅,不知道這個應交稅費-應交增值稅,負數怎么來的,是從3月出現負數,老師

靜靜 追問

2022-11-24 17:04

21.11月,出現留底退稅325.23,哎怎么辦,金額也不一致

郭老師 解答

2022-11-24 17:09

你把一月份二月份三月份你賬上做的發生額,還有申報給稅務局的發過來看一下。

靜靜 追問

2022-11-24 17:17

好的,這是帳上發生額

郭老師 解答

2022-11-24 17:19

你能分出明細來嗎?應交稅費應交增值稅銷項

應交稅費應交增值稅進項

靜靜 追問

2022-11-24 17:23

分出來之后要怎么處理,這個必須得調整嗎,會不會影響年報的申報?只有一次問答機會了,老師可以加時間加次數的嗎,謝謝

郭老師 解答

2022-11-24 17:25

最好是調整一下,如果不一致的話,你永遠會不一致,你這個帳做不準確。

郭老師 解答

2022-11-24 17:25

再重新提問,提問的時候備注寫上找我,我再接手就可以的。

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你好,有留底會出現負數余額的,你看下你符合退稅的要求嗎?如果符合的話可以啊。
2022-11-23 17:51:12
借 :應交稅費應交增稅值-出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅進了轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸:應交稅費應交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
你好,是現在不允許抵扣,以后也不允許抵扣的嗎?
2022-06-20 14:01:41
出口退稅是指出口商品向外貿易伙伴支付的稅收,而發貨國在滿足一定條件時才允許把此稅收在報關單中申報,外貿伙伴報關后由口岸收集的稅收,可以退還給申報出口的商家。由于我國對外貿出口的商品有各種政策性減免,比如貨物出口類別,出口貨物的行業性等,都有可能使商家最終可以享受出口退稅。應用案例:某公司對外銷售一批貨物,發貨后將實際產生的應交增值稅稅額13元記入應付賬款,隨后申報出口退稅,審核通過后,海關準予成功退稅13元,該公司應依據有關規定,登記出口退稅事項,做出如下會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅13元;貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13元;借:其他應收款-出口退稅13元;貸:應交稅費-增值稅(出口退稅)13元。銀行收到退稅款后,應做如下分錄:借:銀行存款13元;貸:其他應收款-出口退稅13元。
2023-03-06 17:28:03
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
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