老師,我公司因為沒有資質(zhì),掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票,屬于“服務(wù)費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認可:只要業(yè)務(wù)真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規(guī)范一點,就把賬補齊。 答


(4)公司購進甲材料1800千克,含稅單價9.04元/千克,丙材料1500千克,含稅單價5.65元/千克,增值稅稅率為13%,款項均已通過銀行付清,另外供應(yīng)單位代墊運費3 300元(按重量分配)。
答: 你好同學,稍等看一下
公司購進甲材料1800千克,含稅單價9.04元,丙材料1500千克,含稅單價5.65元,增值稅稅率13%,另外供應(yīng)單位代墊運費3300元(按重量分配)款項均已通過銀行付清
答: 學員你好,分錄如下 借*原材料-甲1800*9.04/1.13+3300/3300*1800=16200 原材料-乙1500*5.65/1.13+3300/3300*1500=9000 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額1800*9.04/1.13*0.13+1500*5.65/1.13*0.13=2847 貸*銀行存款16200+9000+2847=28047
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購進甲材料1800千克,含稅單價9.04元,丙材料1500千克,含稅單價5.65元,增值稅稅率13%,款項均已通過銀行付清,另外供應(yīng)單位代墊運費3300元(按重量分配)
答: 親,您需要咨詢的問題是?
向丙單位銷售P產(chǎn)品10萬元,增值稅稅率為13%,以銀行存款為其代墊運費2OO04(含增值稅)元。 問題:銀行存款代墊了運費2000塊錢 含增值稅 這個增值稅是要算出來 還是什么?
收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克,每千克120元,增值稅稅率為13%,對方代墊運費1000元(不含稅),增值稅稅率為9%。材料已驗收入庫,余款已退回。
)光明公司19日收到中原公司發(fā)出的材料已預(yù)付貨款的B材料200千克,單價150元,增值稅稅率13%。對方代墊運費800元,增值稅稅率9%。
1月20日進貨2000,取得增值稅專用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價稅,增值稅稅率為13%),取得運費增值專用發(fā)票,運費1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。怎么算









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小默老師 解答
2022-11-20 19:40