老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項(xiàng)是417.71元,本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的稅額是955.53元,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留抵,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,申報(bào)表上最后在留抵稅是964.32 元

艷艷
于2022-11-11 10:55 發(fā)布 ??1012次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-11-11 10:57
你好; 月末做賬:
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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?你好; 月末做賬:? ?
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2022-11-11 10:57:04
您好,您這個(gè)是什么意思。
2022-04-09 14:36:08
你上月留底進(jìn)項(xiàng)稅月末是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-11 10:33:56
填在附表2第20欄次就是
2022-04-13 10:02:26
同學(xué)你好,是的,如果勾選抵扣,但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是產(chǎn)生留抵稅額;
2021-01-06 12:12:29
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艷艷 追問
2022-11-11 11:14
meizi老師 解答
2022-11-11 11:15
艷艷 追問
2022-11-11 11:18
meizi老師 解答
2022-11-11 11:35