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送心意

王凡老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-11-10 12:31

同學你好,答案如下

王凡老師 解答

2022-11-10 12:35

借:無形資產(chǎn)1200×1.13-80
銀行存款80
貸:主營業(yè)務收入1200
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)156

王凡老師 解答

2022-11-10 12:36

借:主營業(yè)務成本720
存貨跌價準備80
貸:庫存商品800

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相關問題討論
同學你好,答案如下
2022-11-10 12:31:26
可以給客戶開發(fā)票,你開不開發(fā)票都是視同銷售交稅的,你要是給對方開了發(fā)票,對方還可以做成本。
2019-07-10 10:04:43
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
你好 借:銀行存款 累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 資產(chǎn)處置損益?
2022-09-27 20:32:21
你好,按照第二種需要,視同銷售
2026-01-18 12:55:10
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