老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷(xiāo)售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


增值稅申報(bào)與發(fā)票勾選認(rèn)證有關(guān)系嗎?未認(rèn)證的發(fā)票是不是等于未申報(bào)增值稅?
答: 您好!這個(gè)是有的。未認(rèn)證,就不能抵扣,不在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)
通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時(shí)怎么認(rèn)證和填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
答: 通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時(shí),首先要進(jìn)行認(rèn)證,可以使用有效的稅務(wù)登記證或者統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。之后,根據(jù)所抵扣稅費(fèi)的類(lèi)別以及不同發(fā)票種類(lèi),填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表,其中主要要填寫(xiě)的包括購(gòu)買(mǎi)方企業(yè)名稱(chēng),購(gòu)買(mǎi)方納稅人識(shí)別號(hào),購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)戶(hù)行,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)戶(hù)行賬號(hào),購(gòu)買(mǎi)方地址,售方企業(yè)名稱(chēng),售方納稅人識(shí)別號(hào),售方地址,開(kāi)票日期,發(fā)票號(hào)碼,貨物名稱(chēng),金額,稅率,稅額,以及備注等項(xiàng)。 在增值稅申報(bào)表中,填寫(xiě)的內(nèi)容將直接影響增值稅的計(jì)算,因此在報(bào)稅之前,要檢查增值稅申報(bào)表上的內(nèi)容是否準(zhǔn)確,并確保計(jì)算是正確的。此外,增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)也與抵扣增值稅的事項(xiàng)有關(guān),因此要明確抵扣的條件,以確保增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤。 拓展知識(shí):在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)過(guò)程中,要特別注意核定稅率。在征收增值稅時(shí),企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)有三種稅率可供選擇,即17%,13%和11%。這三種稅率均可用于增值稅申報(bào)表的填寫(xiě),但是不同稅率對(duì)應(yīng)的抵扣條件可能會(huì)存在差異,因此在報(bào)稅前,要根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方所處的抵扣條件,確定準(zhǔn)確的稅率。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅認(rèn)證后申報(bào)是不交稅的情況,申報(bào)表可以作廢或者更正嗎?增值稅可以增加認(rèn)證嗎?
答: 申報(bào)以后肯定就不能再增加認(rèn)證了。








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半夏vienna 追問(wèn)
2022-11-08 08:43
鄒老師 解答
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