老師,我司4月初成立工會,那現(xiàn)在5月份申報4月份的時 問
對,如果是按月申報的話,那就需要申報 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會計制度選小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報嗎 答
老師好!請教風(fēng)電機艙件制造企業(yè),經(jīng)營成本核算,怎么 問
工時分析呢,有工時分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現(xiàn)在退稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
答: 同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,收到增值稅留底退稅款,是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)還是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,將收到的增值稅留底退稅款登入該科目,稅務(wù)機關(guān)根據(jù)企業(yè)增值稅結(jié)算表上的稅額,將增值稅留底退稅款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。 而貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)則是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,企業(yè)將增值稅進項稅額從企業(yè)賬戶中轉(zhuǎn)出,稅務(wù)機關(guān)將增值稅留底退稅款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。 拓展知識:增值稅留底退稅款是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的要求,將增值稅的稅款以及增值稅留底退稅款分開結(jié)算。增值稅留底退稅款可以用于補償企業(yè)支付給稅務(wù)機關(guān)的增值稅,以減少企業(yè)納稅負(fù)擔(dān)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 收到時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出就可以了 你的進項、銷項每個月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?









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松代 追問
2022-11-07 16:38
李霞老師 解答
2022-11-07 16:44
松代 追問
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