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送心意

清風(fēng)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-28 16:41

你好同學(xué) D應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧,在“外購應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款扣除范圍”中不包括外購已稅白酒生產(chǎn)白酒的情形。

清風(fēng)老師 解答

2022-10-28 16:42

B.
葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)葡萄酒連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅葡萄酒的,準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅額中扣除所耗用的應(yīng)稅葡萄酒已納消費(fèi)稅稅款,本期消費(fèi)稅應(yīng)納稅額不足抵扣的,余額留待下期抵扣.   這個(gè)才應(yīng)該是正確的。

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同學(xué)你好 乙企業(yè)需要交納的消費(fèi)稅 - 甲企業(yè)已繳納的消費(fèi)稅
2023-08-02 11:29:29
你好同學(xué) D應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧,在“外購應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款扣除范圍”中不包括外購已稅白酒生產(chǎn)白酒的情形。
2022-10-28 16:41:01
同學(xué)你好,我是曉博老師
2022-01-06 09:48:55
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為: 應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬元 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 增值稅銷項(xiàng)稅額為:0 應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
您好,這個(gè)是可以的,可以
2022-09-08 16:35:16
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