

老師你好,做完賬后發(fā)現(xiàn)期末余額是負(fù)數(shù)有問題嗎?需要調(diào)整嗎?
答: 您好,您哪個(gè)是負(fù)數(shù)呢
這個(gè)月出完帳后,查看科目余額,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問要怎么調(diào)整。調(diào)整之后下個(gè)月還要怎么做?
答: 首先,你需要確認(rèn)是否存在科目錯(cuò)誤,如果是,需要進(jìn)行調(diào)整;其次,你要檢查是否有漏報(bào),如有,需要補(bǔ)報(bào)。調(diào)整之后,下個(gè)月你要定期檢查科目余額,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好。我想問下,做實(shí)操時(shí),做結(jié)轉(zhuǎn)完后,科目余額表試算平衡了,但是資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平,并且我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平的差異金額就是上一年的未分配利潤期末數(shù),請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事呢,我需要怎么調(diào)整呢
答: 學(xué)員你好,說明你報(bào)表的公式有問題,或者你沒有把上年的本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



?? 追問
2022-10-25 15:22
東老師 解答
2022-10-25 15:22
?? 追問
2022-10-25 15:50
東老師 解答
2022-10-25 15:51