

19年公司委托乙方研發軟件,費用是50萬,乙方在收到款以后開了發票,已經在19年的時候做了成本,21年的時候對方因為研發失敗,把50萬退回來了。現在掛了應付50萬。做以前年度損益調整的話,怎么做分錄呢?
答: 你好,當初做的分錄是借:管理費用—研發費用 貸:銀行存款。所以現在借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
你好,從代賬公司接回來的賬,里面有個科目是以前年度損益調整。但是我這邊的做賬軟件里面,沒有這個科目,本期發生額,應該記在哪個科目里?
答: 您好,這個直接用未分配利潤科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我做完以前年度損益調整后兩個報表勾稽關系不對 是怎么回事吶
答: 您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。







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竹子 追問
2022-10-14 09:32
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2022-10-14 09:36
鄒鄒老師 解答
2022-10-14 11:40
竹子 追問
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鄒鄒老師 解答
2022-10-14 17:03