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送心意

鄒鄒老師

職稱中級會計師,注冊會計師,稅務師

2022-10-14 01:48

你好,當初做的分錄是借:管理費用—研發費用 貸:銀行存款。所以現在借:銀行存款 貸:以前年度損益調整

竹子 追問

2022-10-14 09:32

以前年度損益調整最后是調到利潤分配-未分配利潤是嗎?

竹子 追問

2022-10-14 09:36

老師,我錄入借:應付賬款-50,貸:以前年度損益調整,提示我以前年度損益調整金額方向錯誤。

鄒鄒老師 解答

2022-10-14 11:40

對的,結轉到利潤分配。你先把這筆應付調到管理費用,再按照我說的分錄做。

竹子 追問

2022-10-14 16:54

老師,麻煩幫我看一下這個是對的嗎?為什么我調整完以后,未分配利潤減少了呢、

鄒鄒老師 解答

2022-10-14 17:03

你好,第三筆分錄不需要你單獨做,期末結轉的時候會結轉的。

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相關問題討論
你好,當初做的分錄是借:管理費用—研發費用 貸:銀行存款。所以現在借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
2022-10-14 01:48:26
您好,這個直接用未分配利潤科目
2024-05-08 16:22:19
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
等會發給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
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