老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請(qǐng)稽核嗎?這個(gè)步 問(wèn)
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳 問(wèn)
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
技術(shù)轉(zhuǎn)讓專利,開票是技術(shù)轉(zhuǎn)讓還是專利轉(zhuǎn)讓,發(fā)票上 問(wèn)
你好 發(fā)票品名:銷售無(wú)形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓(專利) 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,匯算清繳填固定資產(chǎn)原值這樣填正確嗎 問(wèn)
你好,你的填寫是正確的 答


A公司在總包單位B公司分包了裝修工程(簡(jiǎn)易計(jì)稅),A公司再分項(xiàng)分包給各個(gè)專項(xiàng)分包單位CDF…。A公司接收CDF工程發(fā)票時(shí),開發(fā)票給B公司,增值稅是否能差額征稅?有哪個(gè)文件詳細(xì)解讀這類情況?
答: 你這種情況的話,再預(yù)交的時(shí)候是可以差額征稅的,除此之外是不能差額征稅的。你直接看一下關(guān)于跨地區(qū)施工預(yù)交增值稅的計(jì)算就行了,你直接百度就能搜到這個(gè)政策。
老師?工程款差額征收是不是開3%的簡(jiǎn)易征收,開票100萬(wàn)的工程款減去發(fā)給工人工資和買材料后的差額再交增值稅嗎
答: 工程款差額征收是 開3%的簡(jiǎn)易征收,開票100萬(wàn)的工程款減去發(fā)給工人工資和買材料后的差額再交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅差額征收的具體申報(bào)流程和具體政策。
答: http://m.sohu.com/a/329010627_222873 看看這里對(duì)你有幫助你好








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