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松代
于2022-09-27 11:20 發布 ??762次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-09-27 11:26
按實際支付金額入賬,不按發票金額入賬。
松代 追問
2022-09-27 11:28
老師,我剛才描述錯了,我們公司是跟客戶簽的銷售合同,他們開票沒按合同的來,多開了290,是年初開的,現在賬務拿回來了,我該怎么調平?
2022-09-27 11:30
就是導致應收賬款借方掛著那290
venus老師 解答
2022-09-27 11:34
同學,最好的方法就是重新開具,如果不能,就按合同確認金額
2022-09-27 14:23
那多出來的票就不管它?
2022-09-27 14:42
對的,同學,專票除去稅費,剩下的是成本
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供應商開票多開了290怎么處理,我們也沒有打款回去,對方也沒有重新按正確的開票
答: 按實際支付金額入賬,不按發票金額入賬。
供應商退回有問題的材料款的退款,以前開出的發票也退回去給供應商,后面供應商重新開回沒問題的貨款發票我們,我們看發票怎么分錄入賬
答: 有的呢,所以現在重新開回的發票不知道咋入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
實際公對公付款付了200 供應商開票開了198 也不肯退票重新開 下次也不會在跟他們買了 怎么處理
答: 你好,多付的2直接計入營業外支出
專票開出半年,對方沒有給我們付款也沒有認證抵扣,這張票退回該怎么處理?
討論
老師,剛到一家公司發現以前有一筆款發票開重了,對方也沒有退回來也沒有作廢。一直在應收賬款上掛著,該怎么處理?
老師,應收賬款是正數,可以理解為已經給對方開了發票,已經確認了收入,但是對方還沒有給我們轉款?應收賬款是負數,可以理解是預收,我們還沒有給客戶開發票,也沒有確認收入,對嗎?
老師,公司給供應商付了貨款,對方也開了票,但貨沒給,這樣子要怎么處理?
老師好,小規模納稅人,4月份開錯有張專票稅率原本是按3%開開錯成1%,發票已交對方,現在對方也沒有說我們開錯了,也沒有找我們,應如何處理?
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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松代 追問
2022-09-27 11:28
松代 追問
2022-09-27 11:30
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2022-09-27 11:34
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2022-09-27 14:23
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2022-09-27 14:42