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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-25 09:54

你好 ;      負數了 你去看看你這個貸方負數 是借方金額; 你是不是忘記計提了   

實操學堂 追問

2022-08-25 09:58

都有計提工資
貸方的

meizi老師 解答

2022-08-25 10:01

 你好; 那你估計是計提小于了實際支付的金額; 導致借方余額了   

實操學堂 追問

2022-08-25 10:09

因為我們平時做工資什么的都是結算中心統一審核的,應該不會多沖

實操學堂 追問

2022-08-25 10:12

科目余額表老師

meizi老師 解答

2022-08-25 10:19

 你好;   那不應該會有余額的; 你去看看期初 是否有余額 

實操學堂 追問

2022-08-25 10:31

1月份是本期盈余為負

實操學堂 追問

2022-08-25 10:33

還有就是期初數據怎么看老師

meizi老師 解答

2022-08-25 10:36

 你好;     你去看看這個  工資科目 看下期初也就是年初的時候是否有余額;正常你計提100 ; 支付100 ; 不應該有余額的  

實操學堂 追問

2022-08-25 10:40

老師 上年有結轉

實操學堂 追問

2022-08-25 10:42

可是為什么最后負得越來越多呢

meizi老師 解答

2022-08-25 10:47

 你好; 說明你們  計提和發放支付金額不一致的; 才會有金額差異的   

實操學堂 追問

2022-08-25 10:52

那我要怎么做呢老師

實操學堂 追問

2022-08-25 10:53

或者怎么跟調賬的負責人說

meizi老師 解答

2022-08-25 10:54

 你好;  你先 核對下你們數據是否有 計提和支付的金額差異; 期初是否有問題; 如果你本期是對的;    期初也是對的; 那么就不會有差異金額; 除非你系統出錯了   

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相關問題討論
你好 ;? ? ? 負數了 你去看看你這個貸方負數 是借方金額; 你是不是忘記計提了? ?
2022-08-25 09:54:08
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
可以的,只要沒跨年都可以的
2022-06-10 15:56:54
你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
您好,分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
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