

老師,請教下,我們現(xiàn)在有以為員工需要出國為某個客戶提供技術(shù)服務(wù),對方會直接打款到公司美元賬戶,客戶需要預(yù)繳稅,對嗎?我們公司對這筆收入需要交納哪些稅金
答: 你好 客戶不需要預(yù)繳稅款的,你們單位增值稅、附加稅不需要繳納,其他的正常交,比如印花稅、所得稅。
問下研發(fā)和技術(shù)服務(wù)是不不需要預(yù)繳稅款,也不需要備注項(xiàng)目名稱和地址
答: 對的是的,不需要的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤一年技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元或者280元能否抵扣增值稅?非首次購買金稅盤的第一年度技術(shù)服務(wù)費(fèi)
答: 每年收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的可以全額抵扣







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偶爾,小澎湃 追問
2022-08-24 11:31
郭老師 解答
2022-08-24 11:33
偶爾,小澎湃 追問
2022-08-24 11:44
郭老師 解答
2022-08-24 11:44