老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答


老師你好,我印象中的發(fā)票認(rèn)證時間是在當(dāng)月月底前就要認(rèn)證好,統(tǒng)計出當(dāng)月可抵扣的進項稅額,并計算出當(dāng)月需要繳納的增值稅,然后在次月15日前抄稅報稅清卡。現(xiàn)在我的問題是發(fā)票認(rèn)證的時間是什么時候?
答: 月底或者次月初都可以 比如抵扣7月份的 在7月底或者8月15之前 申報增值稅之前
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)出時的金額寫錯了,實際應(yīng)該是 借 進項稅額 80 貸 待認(rèn)證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認(rèn)證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認(rèn)證的進項80申報的。 導(dǎo)致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。認(rèn)證完發(fā)票:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸;應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅對嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


