

21年12月代開了一張專票,22年2月份去大廳領(lǐng)取的,這個(gè)收入算到了22年第一季度,增值稅正常申報(bào),在第二季度紅沖了這張票打算申請退稅,增值稅報(bào)不過去,去大廳報(bào)了說是有比對異常,想問下這個(gè)比對異常是什么原因
答: 同學(xué)你好 填寫的不對吧
老師,申請的代開專票,退增值稅,已到賬,申請退增值稅5939.36,實(shí)際退了6087.84,多退了148.48,請問是什么費(fèi)用?
答: 您好,這個(gè)可能是附加稅也退了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,代開專票開錯(cuò)了,要申請退稅,退稅申請?jiān)趺磳?/p>
答: 你好; 具體是什么原因開錯(cuò) 了 ; 你們后面會(huì)補(bǔ)開發(fā)票出去嗎 ? 因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)開發(fā)票還是的繳納稅費(fèi)的; 所以一般不會(huì)退稅的







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