使用權資產,增加方式是融資租入的。這個是可以當 問
是的,這個要計提折舊 可以的 答
公司賬務從開業就交給代理記賬公司,代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正,然后申報表按季度修改 答
個人去哪里看收到的數電普通發票 問
您好,是公司收到的發票嗎 答
老師,同事有購買的五金小件,都不超過1000,這種應該 問
可以正常做帳,但是沒有發票,抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳,到一定金額開了,發票在紅沖 答
老師 有這樣一個問題 25年有一筆銷售因為某種原 問
你好,你需要回去申報未開票收入才可以,必須一致 答


老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,社保、醫保也應通過借:管理費用-社保 管理費用-醫保 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
2019年12月份:管理部門2個員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計帶薪缺勤),預計2020年享受該累計帶薪缺勤。2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬 800問題一:這筆費用計入了2019年可以理解,那2019年公司正常計提12月份的工資怎么記賬呢?假設這個公司只有2個員工,月工資每人4000,不存在"累計帶薪缺勤”的話,計提12月工資如下:借:管理費用 8000 貸:應付職工薪酬 8000可是當存在前面說的"累計帶薪缺勤"的話,計提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計帶薪缺勤)對嗎老師?借:管理費用7200 貸:應付職工薪酬-工資 7200 在12月31號再另做一筆借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬-帶薪缺勤 800問題二:這個累計帶薪缺勤(金額800),實際是2019年不扣這800,2020年也不多發800?還是說2019年扣掉800只給員工發了7200
答: 問題一,應計提8800的應付工資。 問題二,在發放12月工資時,將800一發放。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資










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