老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷(xiāo)售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


6月份紅沖了一張21年的收入發(fā)票,導(dǎo)致銷(xiāo)項(xiàng)為負(fù)數(shù),余額在借方,月底還需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛
答: 你好。不需要轉(zhuǎn)出,可以退稅或者抵扣以后稅款。
去年年底銷(xiāo)項(xiàng)貸方有余額,年初1月交納怎么做分錄,當(dāng)時(shí)也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果12月末銷(xiāo)項(xiàng)稅有余額2000,進(jìn)項(xiàng)稅有余額3000,進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅大,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?
答: 你好 這個(gè)可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄?-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://m.job5191.cn/news-zhichang/detail_74315.html






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