

[圖片]請(qǐng)教個(gè)問題,如下圖所示,科目合并后,寫出應(yīng)收和應(yīng)付科目的余額
答: 29051.5-589949.67=-560898.17(應(yīng)收負(fù)數(shù)) 預(yù)付7305886.5,就是應(yīng)付-7305886.5
請(qǐng)問一下,我這個(gè)借方科目哪里寫錯(cuò)了[圖片][圖片][圖片]
答: 你好,要看都是什么稅種構(gòu)成的,之前是不是有計(jì)提過
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好。請(qǐng)教一下,我這個(gè)分錄導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 的金額和費(fèi)用科目金額有差異,應(yīng)該怎么沖銷才是對(duì)的呢?[圖片][圖片]我要改成這樣 但是不知道怎么沖比較好 [圖片]
答: 你好同學(xué) 計(jì)提時(shí),借:銷售費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 交費(fèi)時(shí):借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款 收回時(shí) 借:銀行存款 ? ? ?貸:銷售費(fèi)用(紅字)(跨月的話沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))



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