老師,你好!A公司與B公司簽訂了一份環(huán)保制造合同(A是客戶),B公司沒有資質(zhì),便掛靠到C公司,所以A公司與C公司結(jié)算往來,當(dāng)C公司收到A公司的回款后,要以C公司的名義開票給A公司,請問當(dāng)C公司開出13%的增值稅發(fā)票后,則一般要向B索要每個多少個點的稅點才使本公司不承擔(dān)開出發(fā)票在金額上的損失及風(fēng)險。請老師列出C公司應(yīng)該向B公司要出那些稅種(比如印花稅、水利基金、個人所得稅、工會經(jīng)費、個人所得稅等等)及稅率。謝謝老師!

潘曉曉
于2022-07-07 14:02 發(fā)布 ??536次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-07-07 15:40
您這就是建筑掛靠。
增值稅9%
附加稅是增值稅的12%
印花稅,萬分之三
環(huán)保稅,通常核定征收點
個稅,一般是0.5-1.5%間
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老師是的,請問還有沒有工會經(jīng)費、殘保基金、水利基金企業(yè)所得稅等?謝謝老師!
2022-07-07 15:47:56
印花稅也一般是按發(fā)生就申報,不是按季度,工會我看到是季度,你問下你稅局吧
2019-06-17 16:44:23
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
2022-06-14 17:07:43
一般來說,納稅的順序應(yīng)該是:首先報增值稅,然后是附加稅,接著是工會經(jīng)費,然后是印花稅,最后是企業(yè)所得稅。這是因為增值稅是企業(yè)的主要稅種,附加稅是基于增值稅的,工會經(jīng)費是基于員工工資的,印花稅是基于合同的,企業(yè)所得稅是基于企業(yè)的凈利潤的。
2023-07-17 18:12:44
老板覺得應(yīng)該包含,他覺得他自己拿出去那么多去交稅啊
2021-09-23 15:09:45
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