

當月銷售貨物了未給對方開票但是已經確認收入,后期真正開票的時候要怎么處理?
答: 借應收賬款負數 貸、主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
老師,銷售的貨物已經發出,對方已經付清貨款,貨物所有權已經轉移,我們給對方開發票,但是對方說現在不要,以后不知道什么時候要,我們報稅的時候按照未開票收入報稅及確認收入,等對方要求開票的時候我們如何處理。
答: 您好 以后開票就把之前做的無票收入沖掉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售貨物已收款,當月未開發票(客戶暫時未要發票),賬務處理上該確認收入確認收入,該計稅計稅,報稅做無票收入處理,但是后來的月份客戶又要發票了,后期又給開了發票,那么在開票的月份如何做賬務處理及稅務處理?
答: 同學你好 這個做收入結轉成本就可以了




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郭老師 解答
2022-06-30 18:01
菲菲 追問
2022-06-30 18:03
郭老師 解答
2022-06-30 18:05