四、2000年7月迅達公司發生以下業務,要求編制分錄(每題3分,共30 分) 1、1日,從銀行提取現金2000元備用。 2、5日,管理部門職工張靜出差預借差旅費3000,以現金付訖。 3、15日,銷售A產品一批,售價100000元,增值稅16000元,貨款已收 存入銀行。 4、18日,以銀行存款20000元償還上月欠購材料貨款。 5、20日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額短缺190元。 6、22日,張靜出差回來報銷差旅費3500元,不足部分以現金補齊。

學堂用戶t9uh7y
于2022-06-27 09:10 發布 ??1058次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-06-27 09:11
你好
1、1日,從銀行提取現金2000元備用。
借:庫存現金,貸:銀行存款
2、5日,管理部門職工張靜出差預借差旅費3000,以現金付訖。
借:其他應收款,貸:庫存現金
3、15日,銷售A產品一批,售價100000元,增值稅16000元,貨款已收存入銀行。
借:銀行存款 ,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4、18日,以銀行存款20000元償還上月欠購材料貨款。
借:應付賬款,貸:銀行存款
5、20日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額短缺190元。
借:待處理財產損益,貸:庫存現金
6、22日,張靜出差回來報銷差旅費3500元,不足部分以現金補齊。
借:管理費用3500,貸:其他應收款3000,庫存現金500
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你好
1、1日,從銀行提取現金2000元備用。
借:庫存現金,貸:銀行存款
2、5日,管理部門職工張靜出差預借差旅費3000,以現金付訖。
借:其他應收款,貸:庫存現金
3、15日,銷售A產品一批,售價100000元,增值稅16000元,貨款已收存入銀行。
借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4、18日,以銀行存款20000元償還上月欠購材料貨款。
借:應付賬款,貸:銀行存款
5、20日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額短缺190元。
借:待處理財產損益,貸:庫存現金
6、22日,張靜出差回來報銷差旅費3500元,不足部分以現金補齊。
借:管理費用3500,貸:其他應收款3000,庫存現金500
2022-06-27 09:11:39
您好,應該是最后一個是貸其他應收款2000,也就是借,其他應收款2000貸銀行存款2000,借庫存現金1625,借管理費用差旅費375貸其他應收款2000
2020-03-25 13:18:06
借:差旅費2305元:
根據銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費2305元。
貸:銀行存款2305元:
根據銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。
本次報銷的記賬科目為:借:差旅費2305元;貸:銀行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
你好,這個是 借 其他應收款 貸 庫存現金
2022-03-08 21:38:53
同學你好
1
借,庫存現金900
貸,其他業務收入900
2
借,管理費用1000
貸,庫存現金1000
3
借,銀行存款
貸,實收資本
4
借,預付賬款
貸,銀行存款
5
借,其他應收款
貸,庫存現金
6
借,庫存現金
貸,待處理財產損溢
7
借,管理費用1500
借,庫存現金500
貸,其他應收款2000
8
借,待處理財產損溢200
貸,其他應付款200
9
借,其他貨幣資金100000
借,財務費用10010
貸,銀行存款
10
借,原材料80000
借,應交稅費一應增一進項11200
貸,其他貨幣資金91200
借,銀行存款8800
貸,其他貨幣資金8800
2022-06-29 09:01:07
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